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2020年26期
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上市公司内部控制审计风险研究—以美的集团为例
上市公司内部控制审计风险研究—以美的集团为例
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摘要
摘要:2008年至2010年期间,我国以财政部等五部委牵头,颁布了《企业内部控制基本规范》及其配套指引,并要求上市公司健全其内部控制,定期评价内部控制有效性,并聘请注册会计师对其进行内控审计,以减少风险、规范行业。但目前,对内部控制审计风险的文献尚少。
DOI
2d37198849/4993343
作者
高启默
温秋平
丁健
机构地区
华北理工大学 管理学院 华北理工大学 管理学院 华北理工大学 管理学院
出处
《科学与技术》
2020年26期
关键词
内部控制审计
审计风险
国家监管
上市公司
分类
[建筑科学][建筑技术科学]
出版日期
2020年12月31日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
科学与技术
2020年26期
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