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我国上市公司内部控制审计案例研究
我国上市公司内部控制审计案例研究
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摘要
摘 要:目前我国上市公司内部控制审计还存在诸多亟待解决的问题。本文的研究对象H公司近三年来内部控制审计报告均为非标准审计意见,且在内部控制审计报告为非标准无保留意见的年份,公司财务报表审计意见也均为非标准无保留意见,其中的相关关系以及H公司近年来内部控制出现的一系列问题值得探讨,并对H 公司出现的内部控制审计问题提出应对之策。
DOI
ojnmmkpx4r/5878713
作者
孙林
机构地区
湖北经济学院
出处
《中国科技信息》
2022年2期
关键词
内部控制
审计
上市公司
分类
[][]
出版日期
2022年04月25日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国科技信息
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