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  • 简介:银行内审主要是审计检查银行的业务,二是银行的内控建设一定要突出防范和控制风险的特点,内审部门在内控建设方面的作用也要强调这点

  • 标签: 内部审计 审计风险 银行内部
  • 简介:哪些内审项目需要确立统一的评价标准,从我们对银行内审项目档案的检查分析来看,二是明确现场项目操作管理岗位责任制

  • 标签: 内部审计 审计风险 银行内部
  • 简介:改革现行银行内部的内控体制,3.4 建立独立的内部控制系统  理顺内部控制体制,3.3 切实履行内部控制制度

  • 标签: 内部控制 国有商业银行内部
  • 简介:业务经营管理组织体系则是根据内部控制的需要,  业务流程和管理流程体系   业务流程和管理流程体系是浙商银行经营管理和内部控制架构的核心部分,  机构组织体系实行统一法人

  • 标签: 内部控制 商业银行内部 控制机制
  • 简介:通过内控评价系数计量各分支行和各经营单位的操作风险和操作风险占用的经济资本,  风险识别、计量和监测针对不同类型的风险采取不同的管理方式,  控制措施主要通过集中授权、复核、后督系统、授信业务管理系统、财务管理系统和资金交易系统实现

  • 标签: 内部控制 商业银行内部 控制机制
  • 简介:国有商业银行的经营风险与银行内部控制问题日益突出,国有商业银行内部控制存在四大问题,  关键字 内部控制 管理者缺位 风险控制     银行作为保证国家金融稳定的基石

  • 标签: 内部控制 国有商业银行内部
  • 简介:三、避免法国兴业银行案的重演—评估内部控制的有效性试图避免类似于法国兴业银行以及巴林银行的欺诈案,法兴银行的悲剧再一次揭露出了商业银行内部控制中存在的问题,对于商业银行内部控制存在的问题

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  • 简介:这种会议的目的是要确定商业银行内部控制存在的重大风险,协调员要识别商业银行内部存在的主要风险和控制情况,会议的重点是由CSA小组列举达到本商业银行制定的内部控制目标所存在的风险

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  • 简介:  制度执行是以制度规范提升内部控制力的关键环节,  商业银行内控文化的作用机理是通过思想观念来控制和约束员工的意识和行为,是指商业银行各项内部控制制度在实际工作中执行的能力、力度

  • 标签: 内部控制力 商业银行内部 控制力研究
  • 简介:还包括商业银行内部审计监察、自我监督和自律监管以及各种检查管理行为,  (四)责任约束   责任约束就是通过对各级行、各部门、各岗位明确职责、界定责任和严格责任追究,三是内外部审计监管检查

  • 标签: 内部控制力 商业银行内部 控制力研究
  • 简介:外资银行从制度上保证了内部风险管理的激励相容,只有建立起合理、高效的风险管理制度才谈得上引进先进的风险衡量、控制、管理技术,解决行长负责制度下总行及分支机构管理层所面临的经营指标与风险控制的利益冲突问题

  • 标签: 内部风险 建立激励 控制制度
  • 简介:  经济学中讨论的委托代理关系问题通常是指代理人问题,委托人面临着代理人的两个约束,代理人的行为有可能偏离委托人的目标函数

  • 标签: 内部风险 建立激励 控制制度
  • 简介:部分外资银行对大额授信实行集体审批制度,分行在业务上都是向上级机构的相关部门报告,外资银行将风险管理从业务领域中独立出来

  • 标签: 内部风险 建立激励 控制制度
  • 简介:董事会负责制定银行风险偏好、风险管理原则和风险管理的基本程序,论在规范商业银行公司治理中推进风险管理改革[J],     推进内部风险管理体系建设      规范银行公司治理结构

  • 标签: 内部风险管理 商业银行完善 完善内部
  • 简介:造成了目前我国银行内部风险控制中突出的激励不相容问题,这种分支机构目标函数与银行整体目标函数的差异以及各级行之间的信息不对称使激励不相容问题的产生成为可能,  2.目前我国商业银行的考核方式引发了风险控制中的激励不相容问题  到目前为止

  • 标签: 内部风险 建立激励 控制制度
  • 简介:内部控制中的财务管理是与银行的经营目标密切相关的,在商业银行内部和电脑中心分别设立专职电脑稽核人员,我国目前商业银行内部审计行为都是一种事后监督审计

  • 标签: 内部控制 控制构架 构架思考
  • 简介:要求建立严密的会计系统,要求建立健全严格的内部控制制度,现代商业银行是以多种金融资产和金融负债为经营对象

  • 标签: 内部控制 控制构架 构架思考
  • 简介:并针对我国商业银行公司治理中在内部风险管理方面的疏漏,商业银行在公司治理规范性上的缺陷导致了银行内部风险管理机制的疏漏,商业银行董事会的主要治理职能是审核和控制风险

  • 标签: 内部风险管理 商业银行完善 完善内部
  • 简介:在商业银行保障自身稳健运营的过程发挥着不可替代的作用,它是商业银行实现自身经营目标、维护金融安全,保护存款人利益的一项重要措施

  • 标签: 内部控制 分析思考 商业银行内部
  • 简介:仅占辖内股份制商业银行内部稽核检查项目总数的1.83%,某省辖内的股份制商业银行实施的各项内部稽核检查项目中,在2003年至2004年期间某省辖内股份制商业银行中仅有2家行对6个内部稽核检查项目的违规人员进行了处理

  • 标签: 内部稽核 商业银行内部 有效性研究