首页
期刊导航
期刊检索
论文检索
新闻中心
期刊
期刊
论文
首页
>
《财务与金融》
>
1999年5期
>
完善会计内控机制的几点建议
完善会计内控机制的几点建议
打印
分享
在线阅读
下载PDF
导出详情
摘要
未填写
DOI
0dpqqe7w42/704993
作者
刘殿庆
机构地区
不详
出处
《财务与金融》
1999年5期
关键词
内控机制
企业内控制度
会计执业
“一支笔”
《会计基础工作规范》
会计监督
分类
[经济管理][会计学]
出版日期
1999年05月15日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
相关文献
1
熊飞.
完善我国会计规范的几点建议
.会计学,1999-07.
2
王珺茹.
浅谈审计内控机制与会计内控机制联系
.建筑技术科学,2022-08.
3
万占标.
引入同级监管 完善内控机制
.金融学,2008-09.
4
赵瑞平.
完善会计电算化系统功能的几点建议
.世界经济,2003-11.
5
王蕾.
完善公立医院经济补偿机制的几点建议
.中国文学,2015-09.
6
林诚为.
完善事业单位会计核算的几点建议
.产业经济,2007-01.
7
常国欣.
企业如何建立完善的会计内控系统
.建筑设计及理论,2018-12.
8
过勇.
完善中国反腐败体制和机制的几点建议
.政治学,2011-07.
9
孟霞.
完善农发行财会内控机制的思考
.会计学,2001-05.
10
萧震海.
金融机构内控机制建设的完善
.产业经济,2001-05.
来源期刊
财务与金融
1999年5期
相关推荐
会计内控与反腐机制建设研究
提高内控的有效性 完善银行会计内控制度
完善我国注册会计师审计制度的几点建议
小型企业内控机制亟待完善
完善税务部门内控机制的对策探讨
同分类资源
更多
[会计学]
审计项目计划管理研究
[会计学]
张灯结彩
[会计学]
普惠减税落地生根多省顶格减征“六税两费”
[会计学]
宁夏审计学会第五次会员代表大会暨审计学术报告会
[会计学]
案例分析:国有股回购的财务影响
相关关键词
内控机制
企业内控制度
会计执业
“一支笔”
《会计基础工作规范》
会计监督
返回顶部