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《中国高教论丛》
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2004年1期
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内部控制制度论
内部控制制度论
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摘要
内部控制是为适应我国社会主义市场经济的要求,维护企业财产物资的安全完整,保证会计系统对企业经济活动反映的正确性和可靠性,提高业务处理的交率,使企业资产运营机制有效地进行,实现企业既定的管理目标而建立的制度体制.本文从内部控制的基本原理,我国内部控制的现状及建议方面作详细论述。
DOI
mpj0p7yxdy/198699
作者
刘世琴;靳红艳
机构地区
不详
出处
《中国高教论丛》
2004年1期
关键词
企业内部控制
会计制度
职责分工
资产接触
经营目标
分类
[文化科学][高等教育学]
出版日期
2004年01月11日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国高教论丛
2004年1期
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